FX168财经报社(北美)讯 周四(7月27日),福特汽车公司在2023年第二季度表现优异,大幅超出了华尔街的预期。这主要得益于其传统汽车产品的强劲定价和需求,尽管电动汽车的普及速度比公司预期的慢。
福特汽车公司将全年调整后的盈利预测提高至110亿美元至120亿美元的范围,而之前的预测为90亿美元至110亿美元。此外,它还将预期调整后的自由现金流提高至65亿美元至70亿美元的范围,而之前的指导范围为60亿美元。
福特汽车公司在面对竞争对手通用汽车公司(General Motors)连续两次提高年度预测后,面临着增加预测的压力。
福特汽车公司的财务主管John Lawler表示,对于公司的传统业务,车辆需求和定价情况比公司年初预期的要好。然而,他指出,电动汽车的普及速度比公司预期的慢,部分原因是电动汽车的制造成本较高。
在过去的季度中,福特汽车公司的传统业务部门(称为Ford Blue)实现了23.1亿美元的盈利,而其商用业务部门(Ford Pro)实现了23.9亿美元的盈利。然而,该公司的“Model e”电动汽车部门在4月至6月期间亏损了10.8亿美元。
福特汽车公司预计在电动汽车领域的运营和投资会导致公司今年亏损45亿美元。与前一年亏损约30亿美元相比,这意味着电动汽车业务的亏损规模有所扩大。
财报重点摘要:
调整后每股盈利:实际为72美分,而预期为55美分。
汽车业务收入:实际为424.3亿美元,而预期为403.8亿美元。
该汽车制造商公布的净利润为19.2亿美元,即每股47美分,大幅高于去年同期的6.67亿美元,即每股16美分。
福特表示,其调整后息税前利润(即调整后息税前利润)从一年前的37.2亿美元跃升至37.9亿美元。由于产量和销量增加,调整后利润率从去年同期的9.3%降至8.4%。
该季度总收入为450亿美元,比去年同期的402亿美元增长12%。
摩根士丹利分析师Adam Jonas赞扬福特对电动汽车转型的实际成本保持透明。福特首席财务官John Lawler强调,该公司并不回避其电动汽车计划,并为转型做好了充分准备。
福特按业务部门而非全球地区公布了其收益,使投资者能够更清晰地了解该公司向电动汽车转型的财务状况。首席执行官Jim Farley指出了福特F-150的持续优势,并强调这款全尺寸皮卡完全在美国制造。
福特计划专注于减少车型、建立忠诚度并提供独特的产品。该公司认为,未来六个月电动汽车产量将大幅增加。然而,与轨道车辆可用性相关的挑战仍然存在。
福特目前正在与UAW谈判一份为期四年的新合同。虽然预计将产生与合同相关的费用,但并未透露更多细节。
福特的市场份额保持稳定,但平均交易价格大幅上涨。福特品牌的平均成交价再创新高,达到55,803美元,而林肯品牌的平均成交价则升至68,053美元。F系列皮卡的销量增长了34%,而其他车型,如Bronco Sport和Transit也表现良好。